近年来,自治区国资委狠抓内审指导监督,区属国有企业内部审计监督在完善工作机制、加强制度建设、强化风险防控及提高成果运用等方面发挥积极作用。一是突出提前谋划。指导企业认真谋划制定年度内部审计工作计划,统筹实施内部审计项目,并对企业2025年度内审工作提出加强集团管控、突出关键领域、压实整改责任、严格审核把关四点具体工作要求,明确扎实开展领导人员经济责任审计、内部控制体系监督评价、“三重一大”事项跟踪审计、重点投资项目专项审计和持续加强内部审计人员队伍建设五个重点工作任务,确保企业保质保量完成年度审计项目。二是突出多维指导。通过实地调研、听取汇报和查阅资料的方式,对企业内部审计有关制度建设和执行情况进行专项检查指导,促进内审工作有效推进。截至目前,9家区属国有企业加快建立机构独立、协同高效的内部审计监督运行机制,其中7家已单独设置内审工作机构,2024年完成审计项目35个,发现问题245个,制度废改立250项,优化工作流程30项。三是突出问题整改。指导企业建立单位党组织直接领导下的审计整改工作机制,健全挂号销号和问题分类整改制度,强化监督检查责任,提出科学合理整改要求,分类施策,建立审计台账,定期对被审计单位整改落实情况开展“回头看”,跟踪整改措施和整改效果,合理运用内审结果,形成管理闭环。四是突出实时监管。充分利用国资国企穿透式监管平台,加大巡视、巡察、外部审计等监督合力,进一步扩大监督覆盖面,与此同时,加强企业内审工作信息报送管理,明确年度计划、工作总结、内部审计报告、整改情况报告等材料的报送时间,并持续跟踪了解企业内审工作开展情况,提高审计监督时效性和审计质量。(监督稽查处)