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关于征求《关于深化自治区属国有企业内部审计监督工作的实施意见》、《自治区国资监管提示函工作规则》和《自治区国资监管督办函工作规则》意见的函

各处(室)、各区属监管企业:

推动企业健全内部审计监督体系和工作制度,规范开展经营投资违规问题整改落实工作,不断提升企业治理水平和风险防范能力,我们起草了《关于深化自治区属国有企业内部审计监督工作的实施意见》、《自治区国资监管提示函工作规则》和《自治区国资监管督办函工作规则》,现征求各处(室)意见建议,请于11月27日上午12点前将修改意见建议反馈监督稽查处。

 

联系人:刘欢  6180287

 

 

                                                            监督稽查处

                                                       2020年11月24日


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发布日期:2020年11月30日
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